សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសរួមចំណែកបង្កើនចំណូលថវិកា។

ធានាគោលការណ៍បែងចែក

ដោយផ្អែកលើដំណោះស្រាយលេខ 119/NQ-HDND ចុះថ្ងៃទី 10 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2024 របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត (ឥឡូវទីក្រុង Hue) ស្តីពីការប៉ាន់ប្រមាណថវិការដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ 2025 ការបញ្ជូនផ្លូវការលេខ 4205 / BTC-NSNN ចុះថ្ងៃទី 2 ខែមេសា ឆ្នាំ 2025 របស់ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងថវិការដ្ឋ និងការគ្រប់គ្រងកម្រិត 2-2025 របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ។ គំរូអង្គការរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងបានពិនិត្យប្រភពចំណូល ចំណូល និងចំណាយលើគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ហើយដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនក្រុង ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចកែសម្រួលចំណូល និងចំណាយថវិកាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៥ នៅពេលរៀបចំរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន ២ កម្រិត។

អាស្រ័យហេតុនេះ ការប៉ាន់ប្រមាណថវិការដ្ឋដែលបានកែសម្រួលសម្រាប់ឆ្នាំ 2025 នៃឃុំនីមួយៗបន្ទាប់ពីការរៀបចំឡើងវិញត្រូវបានសំយោគដោយផ្អែកលើការទទួលមរតកការប៉ាន់ប្រមាណចំណូល និងចំណាយដែលសម្រេចដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច (គណៈកម្មាធិការប្រជាជន និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននៅថ្នាក់ស្រុក) ចាប់ពីដើមឆ្នាំ 2025 ។ ការប៉ាន់ប្រមាណការចំណាយដែលសម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននៅថ្នាក់ស្រុក និងបានប្រគល់ឱ្យឃុំ សង្កាត់ និងក្រុងនីមួយៗ មុនពេលរៀបចំឡើងវិញ ដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឃុំ ឬសង្កាត់ដែលត្រូវគ្នា បន្ទាប់ពីការរៀបចំឡើងវិញ។

ជាមូលដ្ឋាន ការកែសម្រួលនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរសមតុល្យចំណូល និងចំណាយសរុបដែលបានប៉ាន់ប្រមាណនៃថវិកាថ្នាក់ឃុំ និងរក្សាតុល្យភាពបន្ថែមមុន និងក្រោយការរៀបចំ។

បរិមាណគោលដៅបន្ថែមពីថវិកាក្រុងសម្រាប់ឃុំ សង្កាត់នីមួយៗ បន្ទាប់ពីការរៀបចំឡើងវិញត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើការប៉ាន់ប្រមាណគោលដៅបន្ថែមដែលក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជននៅថ្នាក់ស្រុកនៅដើមឆ្នាំ 2025 (រាប់បញ្ចូលទាំងប្រភពថវិកាក្រុង និងថវិកាស្រុក) សម្រាប់ឃុំ សង្កាត់ មុនរៀបចំឡើងវិញ និងថវិកាប៉ាន់ស្មានសម្រាប់កិច្ចការផ្ទេរពីស្រុក ក្រុង និងក្រុងក្រោយការចាត់ចែងតាមឃុំ សង្កាត់។ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន 2 កម្រិត (លើកលែងតែភារកិច្ចគោលដៅបន្ថែមដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅថវិកាទីក្រុងសម្រាប់ការអនុវត្ត) ។

ការកែសម្រួលថវិកាបន្ថែមសម្រាប់អធិការក្រុងតាមផែនការរៀបចំអធិការកិច្ចមូលដ្ឋាន និងកាត់បន្ថយទៅតាមភ្នាក់ងារ អង្គភាព និងមូលដ្ឋានប្រគល់ជូនអធិការក្រុង។

ការប៉ាន់ស្មានចំណូលដែលបានកែតម្រូវ

យោងតាមគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង ការប៉ាន់ប្រមាណចំណូលថវិការដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ 2025 ត្រូវបានកែសម្រួលដល់ 12.750 ពាន់លានដុង កើនឡើងជិត 389 ពាន់លានដុងបើធៀបនឹងការប៉ាន់ប្រមាណដែលក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងបានកំណត់កាលពីដើមឆ្នាំ។ ចំណូលថវិកាក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីការកែសម្រួលមានចំនួន 16.067 ពាន់លានដុង កើនឡើង 389 ពាន់លានដុងធៀបនឹងការប៉ាន់ប្រមាណដែលកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងនៅដើមឆ្នាំ។ ក្នុង​នោះ​ចំណូល​ថវិកា​ក្រុង​ក្រោយ​ការ​រៀបចំ​មាន​១០.៦១១​ពាន់​លាន​ដុង កើន​១.៨២៩​ពាន់​លាន​ដុង។ ចំណូលថវិកាឃុំ និងសង្កាត់ បន្ទាប់ពីការរៀបចំមានចំនួន ៥៩៦ពាន់លានដុង ថយចុះ ១.៤៣៩ពាន់លានដុង។

ចំណូលសរុបដែលបានផ្ទេរក្នុងឆ្នាំ 2024 ដើម្បីធានាតុល្យភាពចាប់ពីដើមឆ្នាំក្នុងការចំណាយប្រាក់បៀវត្សរ៍ប៉ាន់ស្មាន និងគោលនយោបាយសន្តិសុខសង្គមស្របតាមកម្រិតប្រាក់បៀវត្សរ៍មូលដ្ឋានចំនួន 2.34 លានដុងគឺ 1.813 ពាន់លានដុង (មិនផ្លាស់ប្តូរបើធៀបនឹងការប៉ាន់ប្រមាណនៅដើមឆ្នាំ)។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ រចនាសម្ព័ន្ធចំណូលដែលបានផ្ទេរត្រូវបានកែសម្រួល។ ជាក់ស្តែង ចំណូលផ្ទេរចូលថវិកាទីក្រុងមានចំនួន ១.៨១០ ពាន់លានដុង; ចំណូល​ផ្ទេរ​ទៅ​ឃុំ និង​សង្កាត់​មាន​ចំនួន ៣,៦ ពាន់​លាន​ដុង។

ការប៉ាន់ស្មានការចំណាយថវិកាក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីការកែសម្រួលគឺ 16.138 ពាន់លានដុង កើនឡើង 389 ពាន់លានដុង។ ក្នុងនោះការចំណាយថវិកាទីក្រុងមានចំនួន ៨.១២៣ ពាន់លានដុង កើនឡើង ១.១០៥ ពាន់លានដុង បើធៀបនឹងការប៉ាន់ប្រមាណដែលក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនក្រុងបានកំណត់។ ការចំណាយប៉ាន់ស្មានរបស់អធិការក្រុងត្រូវបានបំពេញបន្ថែមចំនួន 13.796 ពាន់លានដុង រួមមានៈ បន្ថែមពីអង្គភាពអធិការកិច្ចថ្នាក់ស្រុកដល់ 4.838 ពាន់លានដុង និងពីការកាត់បន្ថយការចំណាយលើការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អធិការក្រុង សាខា និងវិស័យមួយចំនួនដោយសារការផ្ទេរភារកិច្ចតាមគម្រោងអធិការកិច្ច 58 ពាន់លានដុង។ ការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពទីក្រុងដែលនៅសេសសល់នៅតែដូចគ្នានឹងការប៉ាន់ប្រមាណដែលបានកំណត់ ឬកែសម្រួលដោយក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុង និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនពីមុន។ ការចំណាយថវិកាឃុំ សង្កាត់ បន្ទាប់ពីការរៀបចំមានចំនួន ៨.០១៤ ពាន់លានដុង រួមមានៈ ចំណាយលើចំណូលថវិកាសមតុល្យរបស់ឃុំ និងសង្កាត់ បន្ទាប់ពីការរៀបចំមានចំនួន ១.៣២៨ ពាន់លានដុង; ការ​ចំណាយ​គោលដៅ​បន្ថែម​ពី​ថវិកា​ក្រុង​ដល់​ថវិកា​ឃុំ​និង​សង្កាត់​ក្រោយ​ការ​រៀបចំ​ឡើង​វិញ​មាន​ចំនួន ៦.៦៨៦ ពាន់​លាន​ដុង។

ផ្អែកលើការប៉ាន់ប្រមាណថវិកាដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការប្រជាជន គណៈកម្មាធិការប្រជាជននៃឃុំ និងសង្កាត់ខាងក្រោមត្រូវដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននៃឃុំ និងសង្កាត់ខាងក្រោម ដើម្បីសម្រេចលើការប៉ាន់ប្រមាណថវិកានៅថ្នាក់ឃុំ។ ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជននៃឃុំ និងសង្កាត់ខាងក្រោមត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងបែងចែកបរិមាណគោលដៅបន្ថែម ស្របតាមការប៉ាន់ប្រមាណដែលសម្រេចដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច មុនពេលប្រគល់ និងទទួល។ ធានាការសន្សំ ភាពសមស្របជាមួយការពិត និងប្រសិទ្ធភាពស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ។

អត្ថបទ និងរូបថត៖ HOANG ANH

ប្រភព៖ https://huengaynay.vn/kinh-te/dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-theo-mo-hinh-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-158257.html