特に、国内収入が大きな割合を占め、計画の約96.9%に達しました。原油収入はそれほど好調ではなく、計画の69.9%にとどまり、価格と生産量の変動により同期間比15.6%減少しました。一方、輸出入活動による収入は改善し、計画の98.8%に達すると推定され、2024年と比較して約12%増加しました。
一方、最初の9ヶ月間の予算支出は1,591.3兆ドンに達し、年間予算の61.7%に相当します。通常支出、安全保障・防衛費、債務返済、社会保障費は完全に執行され、計画の約68~69%に達しました。しかし、開発投資支出は鈍く、支出率は計画の53.7%にとどまり、主要プロジェクトの進捗状況に懸念が生じています。
発生した課題を支援するため、中央予算は予備費から約25.9兆ドンを使用し、そのうち6.1兆ドン以上が地方自治体の行政単位の配置、自然災害や疫病の克服、生産の回復のために補充された。
財政省は、今年最後の3ヶ月間、特に原油収入に多くの潜在的なリスクが伴う状況において、依然として大きな圧力が存在していると評価しました。そのため、税基盤の拡大、電子商取引などの新たな収入源の管理強化、税収の滞納防止、そして歳入の減少防止が重要な課題となります。歳出面では、公共投資資金の支出を促進し、社会経済発展へのコミットメントの進捗を確保することが求められています。
2025年10月2日、 ファム・ミン・チン首相は、年末の国家予算管理に関する公式声明第184/CD-TTg号に署名し、発布しました。この公式声明では、9月30日までに予算収入が年度予算のほぼ100%に達したという好結果が報告されましたが、政府は依然として企業と国民を支援するため、総額200兆ドンを超える税金、手数料、料金の減額・延期政策を実施しました。
しかし、世界経済と政治情勢が複雑化し、成長と予算の均衡に直接影響を及ぼしかねない予測不可能な自然災害や疫病が発生する状況下で、首相は各省庁、部局、地方自治体に対し、解決策を同時に実施することに注力するよう要請した。
収入源について、財務省は税務・関税部門に対し、管理を強化し、収入の損失を防ぎ、正確で完全かつ適時の徴収を確保するよう指示した。同時に、電子商取引、飲食サービス、小売からの収入基盤を拡大し、技術の応用を促進し、レジから生成される電子インボイスを断固として導入し、2025年通年の予算収入が予測よりも少なくとも25%増加するよう努めた。
予算支出については、財務省が主導して、厳格な管理、節約の徹底、財政規律の強化を図り、国家の重要プロジェクトを中心に公共投資資金の支出を加速し、2025年度に資金計画の100%完了を目標としています。
併せて、省庁は、無駄や損失を避けるために、不必要な支出を見直し、削減し、余剰公有資産を再編し、処理する必要がある。
政策調整に関しては、財務省は、成長を促進し、インフレを抑制し、マクロ経済を安定させ、経済の主要な均衡を確保するために、財政および通貨管理において国立銀行および関連機関と緊密に協力する必要があります。
また、首相は財務省に対し、2025年10月10日までに、期限内に配分・支出が行われていない省庁・地方自治体から、追加資本を必要とするところへ公共投資資金を移管する計画を緊急に取りまとめ、報告するよう要請した。公共投資資金を、使用する必要がない省庁・地方自治体から、追加資本を必要とする省庁・地方自治体へ移管し、規定に従って事業の進捗を加速させる。
出典: https://nhandan.vn/thu-ngan-sach-9-thang-nam-nay-gan-dat-100-du-toan-ca-nam-post912351.html
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